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内蒙古自治区满洲里市人民检察院2022年部门预算公开报告
时间:2022-03-01  作者:  新闻来源:  【字号: | |

 

 

 

 

内蒙古自治区满洲里市人民检察院

2022年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2022年2月8日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。

(二)部门主要职责

人民检察院主要职责是:履行批捕、起诉等职能,依法严厉打击刑事犯罪,维护社会稳定。加强立案、侦查、刑事审判、民事行政、刑法执行和监管活动的监督,维护社会公平正义。发挥打击、预防、监督、保护作用,服务大局、服务群众。

1、负责受理报案、举报和控告,接受犯罪嫌疑人的自首;对报案、举报和控告进行分流,对检查机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初核;受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉;办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

2、负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕;对提请延长侦查几班期限的案件审查决定是否延长;对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督,对侦查活动是否合法进行监督等工作。

3、负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查部门移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查,决定是否提起公诉或不起诉;对侦查活动实行监督;出息第一审法庭支持公诉,审查办理第二审公诉案件;对人民法院的审判活动实行监督;对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

4、负责对监狱、看守所、拘役所执行刑罚和监管活动,对人民法院裁定减刑、假释,对监狱管理机关、公安机关、人民法院决定暂予监外执行活动,对劳动教养机关的执法活动,对公安机关、司法行政机关管理监督监外执行罪犯活动等是否合法实行监督;对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件进行立案侦查,开展职务犯罪预防工作。

5、负责对民事审判活动、行政诉讼活动、公益诉讼活动实行法律监督,对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,满洲里市人民检察院属于内蒙古自治区财政厅一级预算单位。

(一)满洲里市人民检察院机构及人员基本情况

按照法律规定和业务分工设置内设机构10个部门,分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、司法警察大队和机关事务服务中心。

满洲里人民检察院现有政法专项编 52人,实有人数 45人;事业编13人,实有人数11人;书记员编制19人,实有人数19人。

(二)满洲里市人民检察院下属单位设置

满洲里市人民检察院无下设单位:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

满洲里市人民检察院

财政拨款的行政单位

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算总计1712.19万元,比2021年预算增加40.54万元,上升2.43%,增加主要原因:2021年无结转资金,但受疫情的影响,2022年初结转资金增加。

支出预算1712.19万元,比2021年预算增加40.54万元,上升2.43%,增加主要原因2021年无结转资金,但受疫情的影响,2022年初结转资金增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算总收入1712.19万元,其中:一般公共预算拨款收入1604.61万元,占比 93.72%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比 0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转107.58万元,占比 6.28%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算总支出1712.19万元,其中:基本支出1249.61万元,占比 72.98%;项目支出462.58万元,占比27.02%;事业单位经营支出0万元,占比 0%。

主要用于“机构正常行政运转、执法办案业务活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1712.19万元,包括:一般公共预算财政拨款1604.61万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转107.58万元。

二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出 1497.56万元,比上年预算数增加49.67万元,上升3.43%。主要用于保障正常机构运行及各项检察业务活动的开展,上升原因检察院干警涨工资,缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出 85.63万元,比上年预算数增加4.37万元,增长5.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,增长原因检察院干警涨工资,缴费基数增加。

3、卫生健康支出55.83万元,比上年预算数减少5.88万元,减少9.52%。主要用于在职机关人员基本医疗保障,减少原因是我院较上年相比人员减少。

4、住房保障支出 73.16万元, 比上年预算数减少7.63万元,下降9.44%。主要用于缴纳在职机关人员住房公积金,减少原因是我院较上年相比人员减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要是无此项业务。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算30万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年比较无变化。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,与上年比较无变化。本年预算比上年执行数增加0万元,增长率0%。主要是由于我单位无因公出国业务。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少 0万元,下降0%,与上年比较无变化,本年预算比上年执行数增加0万元,增长率0%。主要是我院无公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费30万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年比较无变化,本年预算比上年执行数增加0万元,增长率0%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年比较无变化;公务用车运行维护费30万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年比较无变化,本年预算比上年执行数增加0万元,增长率0%。主要是由于执法执勤公务用车运行维护费。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我院机关运行经费财政拨款预算148.21万元比上年减少2.08万元,减少1.38%主要原因是司法体制改革,降低机关运行成本,过紧日子。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额123万元,其中:政府采购货物预算44万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算79万元。比上年减少1万元,降低0.8%,部分项目和资金涉密,按规定不允许公开。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆7辆, 其中:机要应急车辆0  辆等,执法执勤用车4辆,其他用车3辆,主要是用于执法执勤和机要通信、异地案件提审、取证、送达案件卷宗等办案业务需要。单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。车辆同上年无变化,近年没有购置车辆及单位价值200万元以上的设备。

四、项目支出情况说明

(一) 项目支出

2022年度项目8个,一般公共预算资金611.58万元,公开项目3个分别为:结转业务装备费68.61万元;办案(业务)经费121万元;法检院聘用制书记员保障经费149万元。

(二) 项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目17个,公开绩效目标14个,公开项目占全部预算项目的82.35%。公开填报绩效目标的项目支出预算1335.06万元,占全部项目支出预算的83.2%。主要原因是其中有部分项目和资金涉密,按规定不允许公开。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:徐阳阳        联系电话:18548031893

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开13张表

 

表1
收支总表
      单位:万元
           
    预算数     预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,604.61 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、财政专户管理资金收入   四、公共安全支出 1,497.56
五、事业收入   五、教育支出  
六、事业单位经营收入   六、科学技术支出  
七、上级补助收入   七、文化体育旅游与传媒支出  
八、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出 85.63
九、其他收入   九、社会保险基金支出  
    十、卫生健康支出 55.83
    十一、节能环保支出  
    十二、城市社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探工业信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、自然资源海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 73.16
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、灾害防治及应急管理支出  
    二十四、预备费  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支付  
    二十七、债务还本支出  
    二十八、债务付息支出  
    二十九、债务发行费用支出  
    三十、抗疫特别国债还本支出  
    三十一、与中央财政往来性支出  
本年收入合计 1,604.61 本年支出合计 1,712.19
上年结转结余 107.58 年终结转结余  
            1,712.19             1,712.19
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。
表2                                    
收入总表
                单位:万元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
771 满洲里市人民检察院部门 1,712.19 1,604.61 1,604.61                 107.58 107.58        
771001 满洲里市人民检察院 1,712.19 1,604.61 1,604.61                 107.58 107.58        
合计 1,712.19 1,604.61 1,604.61                 107.58 107.58        
表3              
支出总表
      单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
204 公共安全支出 1,497.56 885.98 611.58      
20404 检察 1,497.56 885.98 611.58      
2040401 行政运行 885.98 885.98        
2040402 一般行政管理事务 611.58   611.58      
208 社会保障和就业支出 85.63 85.63        
20805 行政事业单位养老支出 85.63 85.63        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.07 72.07        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.56 13.56        
210 卫生健康支出 55.83 55.83        
21011 行政事业单位医疗 55.83 55.83        
2101101 行政单位医疗 35.53 35.53        
2101103 公务员医疗补助 20.30 20.30        
221 住房保障支出 73.16 73.16        
22102 住房改革支出 73.16 73.16        
2210201 住房公积金 73.16 73.16        
合计 1,712.19 1,100.61 611.58      
表4      
财政拨款收支总表
      单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,604.61 一、本年支出 1,712.19
(一)一般公共预算拨款 1,604.61 (一)一般公共服务支出  
(二)政府性基金预算拨款   (二)外交支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (三)国防支出  
二、上年结转 107.58 (四)公共安全支出 1,497.56
(一)一般公共预算拨款 107.58 (五)教育支出  
(二)政府性基金预算拨款   (六)科学技术支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (七)文化体育旅游与传媒支出  
    (八)社会保障和就业支出 85.63
    (九)社会保险基金支出  
    (十)卫生健康支出 55.83
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城市社区支出  
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探工业信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)自然资源海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出 73.16
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)灾害防治及应急管理支出  
    (二十四)预备费  
    (二十五)其他支出  
    (二十六)转移性支付  
    (二十七)债务还本支出  
    (二十八)债务付息支出  
    (二十九)债务发行费用支出  
    (三十)抗疫特别国债还本支出   
    (三十一)与中央财政往来性支出  
    二、年终结转结余  
            1,712.19             1,712.19
表5            
一般公共预算支出表
  单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
204 公共安全支出 1,497.56 885.98 737.77 148.21 611.58
20404 检察 1,497.56 885.98 737.77 148.21 611.58
2040401 行政运行 885.98 885.98 737.77 148.21  
2040402 一般行政管理事务 611.58       611.58
208 社会保障和就业支出 85.63 85.63 85.63    
20805 行政事业单位养老支出 85.63 85.63 85.63    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.07 72.07 72.07    
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.56 13.56 13.56    
210 卫生健康支出 55.83 55.83 55.83    
21011 行政事业单位医疗 55.83 55.83 55.83    
2101101 行政单位医疗 35.53 35.53 35.53    
2101103 公务员医疗补助 20.30 20.30 20.30    
221 住房保障支出 73.16 73.16 73.16    
22102 住房改革支出 73.16 73.16 73.16    
2210201 住房公积金 73.16 73.16 73.16    
        1,712.19 1,100.61 952.39 148.21 611.58
表6        
一般公共预算基本支出表
    单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 952.39 952.39  
30101 基本工资 257.48 257.48  
30102 津贴补贴 441.57 441.57  
30103 奖金 20.40 20.40  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 72.07 72.07  
30109 职业年金缴费 13.56 13.56  
30110 职工基本医疗保险缴费 35.53 35.53  
30111 公务员医疗补助缴费 20.30 20.30  
30112 其他社会保障缴费 3.05 3.05  
30113 住房公积金 73.16 73.16  
30199 其他工资福利支出 15.26 15.26  
302 商品和服务支出 148.21   148.21
30201 办公费 19.10   19.10
30205 水费 3.50   3.50
30206 电费 15.00   15.00
30208 取暖费 32.90   32.90
30213 维修(护)费 10.00   10.00
30214 租赁费 2.00   2.00
30216 培训费 3.00   3.00
30228 工会经费 13.97   13.97
30229 福利费 10.58   10.58
30239 其他交通费用 38.16   38.16
合计 1,100.61 952.39 148.21
表7                                    
一般公共预算“三公”经费支出表
                          单位:万元
单位名称 2020预算数 2021预算数 2022预算数
"三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
771001-满洲里市人民检察院                         30.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00
表8        
政府性基金预算支出表
    单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
             
表9        
国有资本经营预算支出表
  单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
合计      
表10                        
项目支出表
    单位:万元
类型 项目名称 单位编码 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
部门预算项目 上年结转业务装备经费 771001 满洲里市人民检察院 68.61       68.61        
编制外长期聘用人员工资 法检院聘用制书记员保障经费 771001 满洲里市人民检察院 149.00 149.00              
专项资金项目 办案(业务)经费 771001 满洲里市人民检察院 121.00 121.00              
        611.58 504.00     107.58        
表12                        
项目绩效目标表
      单位:万元
项目名称 项目单位 项目类别 预算数 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 计量单位 分值
职工基本医疗保险缴费 771001-满洲里市人民检察院 工资福利支出 35.53 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
基本养老保险缴费 771001-满洲里市人民检察院 工资福利支出 72.07 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
工资津补贴等 771001-满洲里市人民检察院 工资福利支出 719.45 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
工伤生育失业等其他社保缴费 771001-满洲里市人民检察院 工资福利支出 3.05 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
其他工资福利支出 771001-满洲里市人民检察院 工资福利支出 15.26 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
公务员医疗保险缴费 771001-满洲里市人民检察院 工资福利支出 20.30 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
住房公积金 771001-满洲里市人民检察院 工资福利支出 73.16 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
职业年金缴费 771001-满洲里市人民检察院 工资福利支出 13.56 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
公务交通补贴 771001-满洲里市人民检察院 公用经费 38.16 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
质量指标 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 反向 小于等于 5 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
工会经费 771001-满洲里市人民检察院 公用经费 8.47 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
质量指标 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 反向 小于等于 5 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
一般公用经费 771001-满洲里市人民检察院 公用经费 91.00 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
质量指标 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 反向 小于等于 5 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
职工福利费 771001-满洲里市人民检察院 公用经费 10.58 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
质量指标 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 反向 小于等于 5 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
法检院聘用制书记员保障经费 771001-满洲里市人民检察院 编制外长期聘用人员工资 149.00 1.按时发放聘用制书记员的工资、和汇报线及公积金的缴纳 产出指标 数量指标 聘用人数 正向 等于 19 15
质量指标 职工工资发放保障率 正向 等于 100 % 15
时效指标 按时发放工资 定性     10
成本指标 职工工资发放成本 反向 小于等于 149 万元 10
效益指标 社会效益 职工社保等缴纳覆盖率 正向 等于 100 % 15
可持续影响 项目持续影响力 正向 大于等于 99 % 15
满意度指标 服务对象满意度 聘用制人员满意度 正向 大于等于 99 % 10
办案(业务)经费 771001-满洲里市人民检察院 专项资金项目 121.00 严肃查处各种违法犯罪按键,保障全面开展检察业务,充分发挥检察机关 法律监督职能作用,案件提审数量高于120件、案件办结率高于90%,对办案人员规范诉讼小于2% 产出指标 数量指标 案件提升数量 正向 大于等于 120 15
质量指标 立案案件办结率 正向 大于等于 90 % 15
时效指标 平均案件办理的时间 反向 小于等于 7 10
成本指标 平均案件办理成本 反向 小于等于 1000 10
效益指标 经济效益 预计挽回的经济损失 正向 大于等于 20 万元 5
社会效益 案件产生的社会效益 正向 大于等于 95 % 10
生态效益 办案对环境的影响 正向 大于等于 95 % 5
可持续影响 案件持续发挥作用的时间 正向 大于等于 1 10
满意度指标 服务对象满意度 对办案人员规范诉讼 反向 小于等于 2 % 10
      1,604.61                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
表15                                  
政府采购预算表
              单位:元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 项目名称 采购品目编码 采购品目 申报情况 资金性质
申请数量 单价(元) 金额(元) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
771001 满洲里市人民检察院 办案(业务)经费 C1204 物业管理服务 1 790,000.00 790,000.00 79.00 79.00                
          219   1,230,000.00 123.00 123.00                
 

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